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內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算公開(kāi)

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內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算公開(kāi)

 

    第一部分內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室概況

        一、主要職責(zé)

     二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

   附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表


第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室主要職責(zé)

負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議準(zhǔn)備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng);協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義印發(fā)公文;研究縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn)并審批;貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市金融工作法律、法規(guī)和方針、政策,研究分析金融形勢(shì)和金融業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題。解決各種臨時(shí)突發(fā)工作事宜。。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)10個(gè)科室,包括督查室,法制辦,目標(biāo)辦,應(yīng)急管理辦,電子政務(wù)辦,信息科、機(jī)要科,人事科,老干科,金融辦。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室預(yù)算為政府辦機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

     

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年收入總計(jì)1188.00萬(wàn)元,支出總計(jì)1188.00萬(wàn)元,與上年預(yù)算相比,收、支總計(jì)各增加127.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%。主要原因:工資個(gè)人部分增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年收入合計(jì)1188.00萬(wàn)元,其中: 一般公共預(yù)算1188萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年支出合計(jì)1188萬(wàn)元, 其中:基本支出787萬(wàn)元,占總支出的66%;項(xiàng)目支出401萬(wàn)元,占總支出的34%

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算1115萬(wàn)元,支出預(yù)算1115萬(wàn)元;與上年相比,財(cái)政撥款收支預(yù)算增加54.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.10%。主要原因:工資個(gè)人部分增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算1188萬(wàn)元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1062.5萬(wàn)元,占89.44%,社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出64.8萬(wàn)元,占5.45%,衛(wèi)生健康(類)支出21.1萬(wàn)元,占1.78%,住房保障(類)支出39.6萬(wàn)元,占3.33%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)[2017]98號(hào))要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出,

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出787.00萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)592.40萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)194.60萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2019年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

八、三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為95萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)與上年持平

具體支出情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。

(三)公務(wù)接待費(fèi)50萬(wàn)元,主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出數(shù)據(jù)。

十、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算729.70萬(wàn)元,主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中貨物類0萬(wàn)元,工程類0萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。

(三)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

2019年預(yù)算中無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo).

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年末,政府辦共有車輛9輛,其中,一般公務(wù)用車9輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn),根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。 

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除財(cái)政撥款、事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、三公經(jīng)費(fèi):是指納入財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件: 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算公開(kāi).xlsx

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 


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