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內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? lawfulcitizenmusic.com ??2019-06-21 08:00?? 來源:財政局
2019年內鄉(xiāng)縣委政法委部門預算公開
目 錄
第一部分 內鄉(xiāng)縣委政法委概況
一、主要職責
二、機構設置及部門預算單位構成
第二部分 政法委2019 年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 政法委2019年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、政府性基金預算支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
第一部分
內鄉(xiāng)縣委政法委概況
一、政法委局主要職責
(一)對全縣政法工作做出全局部署并督促貫徹落實;大力支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權,組織研究和討論有爭議重大的疑難案件;對全縣政法工作重大問題組織調查研究,推進政法工作改革。
(二)指導、協(xié)調、推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門社會治安綜合治理領導責任制、目標管理責任制和一票否決權制以及打擊、防范、管理、建設、教育、改造六項重要任務和措施。
(三)組織、協(xié)調、指導全縣維護社會穩(wěn)定工作,分析社會治安新情況、新問題,研究解決問題的對策,及時向縣委提出建議。
(四)收集上報涉及國家安全和社會政治穩(wěn)定方面的情況信息,指導轄區(qū)內各部門及單位國家安全小組開展工作。
(五)做好全縣的防范和處理邪教工作。
二、縣委政法委機構設置及部門預算單位構成
(一)機構設置
根據(jù)《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關于印發(fā)〈南陽市內鄉(xiāng)縣委政法委職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定,南陽市內鄉(xiāng)縣委政法委設7個科室,包括:辦公室、政治部、綜治協(xié)調科、維穩(wěn)指導科、執(zhí)法監(jiān)督科、法制科、政治安全科。
(二)部門預算單位構成
內鄉(xiāng)縣委政法委部門預算為本級預算。
第二部分
內鄉(xiāng)縣委政法委2019年部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
內鄉(xiāng)縣委政法委2019年收入總計612.40萬元,支出總計612.40萬元,與上年預算相比,收、支總計各增加232.93萬元,較上年增長61.40%。主要原因項目增加。
二、收入預算總體情況說明
內鄉(xiāng)縣委政法委2019年收入合計612.40萬元,其中:一般公共預算612.40萬元。政府性基金預算收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結轉0萬元。
三、支出預算總體情況說明
內鄉(xiāng)縣委政法委2019年支出合計612.40萬元,其中:基本支出300.90萬元,占49%;項目支出311.40萬元,占51%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
內鄉(xiāng)縣委政法委2019年財政撥款收入預算612.40萬元,支出預算612.40萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加232.93萬元,較上年增長61.40%。主要原因:2019年項目增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
內鄉(xiāng)縣委政法委2019年一般公共預算支出年初預算為612.40萬元。主要用于以下方面:基本支出300.90萬元,占49%;項目支出311.40萬元,占51%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
內鄉(xiāng)縣委政法委2019年一般公共預算基本支出300.90萬元,其中:人員經(jīng)費256.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費44.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
我單位2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
我單位2019年“三公”經(jīng)費預算為20.00萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與上年持平。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元。
(二)公務用車購置及運行費10.00萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費10萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)與上年持平。公務用車運行維護費預算數(shù)與上年持平。
(三)公務接待費10.00萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與上年持平。
九、其他重要事項情況的說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
我單位2019年機關運行經(jīng)費支出為300.90萬元,主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
我單位2019年政府采購預算安排0萬元。
(三)績效目標設置情況
2019年我單位未安排預算績效項目。主要原因為2019年我單位沒有符合績效評價的項目未開展績效管理工作。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2018年期末,我單位所屬單位共有車改保留車輛2輛,其中:一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
我單位2019年無專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:內鄉(xiāng)縣政法委2019年度部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門收入預算總表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款預算收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、政府性基金預算支出情況表
8、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
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