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中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2019年部門預(yù)算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? lawfulcitizenmusic.com ??2019-06-21 16:00?? 來源:財政局

2019年中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室部門預(yù)算公開

 

第一部分   中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2019年度部門預(yù)算公開報表 

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 

第一部分   中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室概況

 

一、中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)縣委機(jī)辦公室文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報材料及其它文字材料的起草、修改和印發(fā)工作及縣委大型會議的組織工作。

(二)負(fù)責(zé)縣委及各部門重要工作和重大決策事項的跟蹤反饋協(xié)調(diào)。

(三)負(fù)責(zé)對上級匯報全縣總體工作情況及有關(guān)事項。

(四)搞好各種工作關(guān)系的協(xié)調(diào)。

(五)負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)批示文件、交辦事項的催查催辦及縣委重大決策事項的督查落實。

(六)搞好信息調(diào)研,發(fā)揮參謀助手作用,為領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供依據(jù)。

(七)對全縣總體目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解、監(jiān)控、考評。

(八)搞好調(diào)查研究,開展政策咨詢,監(jiān)督、檢查上級各項政策的貫徹落實。

(九)負(fù)責(zé)縣委、縣委辦印章管理使用及全縣機(jī)要文電收發(fā)、密碼管理、無線傳真機(jī)保密政策法規(guī)的宣傳貫徹落實。

(十)根據(jù)黨和國家有關(guān)政策,結(jié)合縣委機(jī)關(guān)實際,研究制訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作的具體規(guī)定、制度、方法及實施辦法,積極探索縣委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)體制改革的新思路。

(十一)負(fù)責(zé)縣委年度經(jīng)費預(yù)算、申報、支出、核算及相關(guān)單位財務(wù)管理和財務(wù)管理制度的督促檢查。

(十二)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)車輛的調(diào)配、使用和管理。

(十三)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)房屋、公物、水電等固定資產(chǎn)的調(diào)配、登記、配置、供應(yīng)、維修及更新,搞好機(jī)關(guān)的硬化、綠化、美化、公共設(shè)施建設(shè)及衛(wèi)生管理。

(十四)負(fù)責(zé)縣委大型會議的預(yù)算、食宿安排等工作。

(十五)負(fù)責(zé)縣委常委工作、生活及醫(yī)療保健等服務(wù)工作。

(十六)負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作,做好縣委重大會議、重大活動的警衛(wèi)工作。

(十七)負(fù)責(zé)縣委辦公室文件的打印、印刷工作。

(十八)完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置預(yù)算單位構(gòu)成

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<南陽市中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》的規(guī)定,中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室設(shè)15個科室:包括綜合科(常委辦公室)、縣委績效管理辦公室(會務(wù)科)、機(jī)要保密通信文電科(縣委辦公室保密委員會辦公室)、法規(guī)科(縣委法律顧問室)、信息調(diào)研科、督查室檔案監(jiān)督管理科、縣委總值班室、國家安全辦公室、外事管理辦公室、縣委主體責(zé)任辦公室、縣委深化改革辦公室(政策研究室),縣委機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)紀(jì)委、人事科)、內(nèi)鄉(xiāng)縣委創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、內(nèi)鄉(xiāng)縣效能服務(wù)中心、縣委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室部門預(yù)算為本級預(yù)算。  

第二部分    2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年收入預(yù)算總計884萬元,較上年增加145.16萬元,增長19.6%。其中:財政預(yù)算撥款831萬元,財政專戶18萬元,國有資本收益35萬元。

2019年支出合計884萬元,較上年增加145.16萬元,增長19.6%。主要原因是國有資本收益增長。

二、收入預(yù)算總體情況說明

2019年收入預(yù)算總計884萬元,其中:一般公共預(yù)算收入884萬元;政府性基金預(yù)算收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

2019年支出合計884.1萬元,其中:基本支出632.2萬元,占總支出的71.5%;項目支出251.9萬元,占總支出的28.5%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年財政撥款收入831萬元,支出831萬元,與2018年相比增加141.16萬元,增長20.46%。原因主要是人員工資增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算866.1萬元。主要用于基本支出632.2萬元,占總支出的73%;項目支出233.9萬元,占總支出的27%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦2019一般公共預(yù)算基本支出632.2萬元,其中:人員經(jīng)費458.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費173.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2019年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬元。

八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

縣委辦2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為76.7萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與上年持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

(二)公務(wù)用車購置及運行費41.70元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費41.70萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與上年持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)與上年持平。。

(三)公務(wù)接待費35萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)與上年持平

九、其他重要事項情況的說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算632.2萬元,主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類0萬元,工程類0萬元,服務(wù)類0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年預(yù)算中無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室共有車輛9輛,其中,一般公務(wù)用車9輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。單位價值 100 萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

第三部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

附件:中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2019年部門預(yù)算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 

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