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內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2018年部門預(yù)算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? lawfulcitizenmusic.com ??2018-07-30 08:00?? 來源:財(cái)政局

2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門預(yù)算公開

 

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說明     

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    四、政府采購支出情況

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)

六、國有資產(chǎn)占用情況

 

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

 

第一部分

概況

一、主要職責(zé):圍繞創(chuàng)新體制機(jī)制、服務(wù)科學(xué)發(fā)展,充分發(fā)揮綜合性管理機(jī)構(gòu)的作用,按照改革、管理、法制化協(xié)調(diào)推進(jìn)的工作格局,切實(shí)履行推進(jìn)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的職能,強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制管理。通過科學(xué)配置職能、合理設(shè)置機(jī)構(gòu)、完善運(yùn)行機(jī)制、創(chuàng)新管理方式,提高行政效能,不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置,為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展提供體制機(jī)制保障。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣編辦預(yù)算為本級預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為:縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室機(jī)關(guān)行政編制為9名。其中:部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置按照豫文[2009]131號文件規(guī)定執(zhí)行;正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

核定駕駛員編制1名,經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。

縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

(一)綜合股

(二)行政與監(jiān)督檢查股

(三)事業(yè)與登記管理股

根據(jù)內(nèi)編【2012】27號,成立內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心,由縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室領(lǐng)導(dǎo),股級事業(yè)單位,編制3名,其中設(shè)主任1名,經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。

縣編辦預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括:1個(gè)單位。

第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算總計(jì)109.2萬元,較上年增長9.4%,原因?yàn)轫?xiàng)目資金增加。主要是住房公積金增長及保險(xiǎn)、工資增長。其中:財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)109.2萬元,財(cái)政專戶0萬元,政府性基金0萬元。

2018年支出合計(jì)109.2萬元,較上年增長9.4%,原因?yàn)轫?xiàng)目資金增加。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元。較上年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)5萬元。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算89.6萬元,主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年無政府采購預(yù)算安排。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

2018年預(yù)算中無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)

六、國有資產(chǎn)占用情況

我單位沒車輛;沒有單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。沒有國有資產(chǎn)占用情況。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件: 內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

      1、部門收支總體情況表

       2、部門收入總體情況表

       3、部門支出總體情況表

     4、財(cái)政撥款收支總體情況表

         5、一般公共預(yù)算支出情況表

    6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

 7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 8、政府性基金預(yù)算支出情況表

   9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

http://lawfulcitizenmusic.com/attached/20181008/20181008170155_731.xls


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